内审工作是督促医保基金管理改革创新、促进基金规范化管理水平提升的重要举措。为进一步保障医保基金规范运行,根据《崂山区医疗保险基金内部审计工作制度(试行)》安排,崂山区医保局开展了2023年下半年医保基金内部审计工作。
为确保审计工作公平公正,进一步提升工作质效,本次审计由崂山区医保局内部审计工作小组联合第三方审计机构人员,按照实施方案开展审计工作。其中,部分业务由第三方审计机构独立完成,并出具审计报告。审计工作聚焦2023年下半年医疗保障基金收入支出、内部控制制度建立与执行等方面,围绕业务经办流程、医保基金结算及管理是否合规,对账机制是否落实,与定点医药机构签订协议内容的落实情况等方面,刀刃向内找问题,有的放矢抓整改,不断完善基金运行的全链条管理。
下一步,崂山区医保局将继续深化内审内控工作,完善内审内控长效机制,不断提高医保基金运行风险管控能力,守护好人民群众的“看病钱”“救命钱”。
来源:崂山融媒