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近日,江苏省审计厅、省财政厅联合印发《关于加强部门合作推动省属金融企业内部审计工作高质量发展的通知》,就共同督促指导省属金融企业建立健全内部审计制度、配齐配强内部审计人员,提高内部审计工作规范化、信息化水平达成框架意见,充分发挥内部审计完善公司治理、前移监督关口、强化风险管控的重要作用。

框架意见指出,省属金融企业内部审计工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实省委办公厅省政府办公厅《关于全面加强国有企业监管的意见》和《江苏省内部审计工作规定》以及国资监管的制度规定,按照对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖的要求,聚焦省属金融企业发展中存在的问题,加强协同联动,强化培训交流,严格审计监督,及时揭示和有效防范省属金融企业经营投资风险,为国有资本安全运营提供有力保障。

今后,省审计厅、财政厅将在省属金融企业内部审计制度建设、队伍建设、业务指导、科技强审、问题整改等方面进一步加大合作力度,实现审计监督与行业监管协作联动、优势互补,共同推动省属金融企业高质量发展。

来源:江苏省审计厅

编辑:孙哲

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