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近日,根据《关于开展2021年度行政事业单位内部控制核查工作的通知》(海财绩[2022]4号)文件要求,市商务局积极做好单位内部控制自查工作。从单位内部控制建立和实际执行情况、单位内部控制领导小组和工作小组建立和工作开展方面、风险评估、内控评价、内部监督等控制机制建立、运行和结果运用方面、集体议事决策机制、权力集中重点领域和关键岗位权力制衡机制建立以及单位各项内部管理制度建立、健全、执行方面展开自查。

通过自查,了解和掌握单位内部控制建设和实施真实情况,及时发现存在的薄弱环节和风险隐患,督促相关科室对存在的问题及时整改,进一步提升单位内部控制水平。

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